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中醫(yī)門診的診察費成本怎么結轉

84785031| 提問時間:2023 05/23 19:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本
2023 05/23 19:28
84785031
2023 05/23 19:30
因為這個項目庫存沒有的,像藥品的話可以結轉成本,這類怎么結轉???那這個主營業(yè)務成本按多少算呢??按診察費的全部營業(yè)收入?
84785031
2023 05/23 19:31
藥品的話有進價,可以按進價結轉成本,這個只是消耗了一點的低值易耗品,其他的估計都 是勞務成本了
劉艷紅老師
2023 05/23 19:32
這個有多少就轉多少
84785031
2023 05/23 19:33
啊,那不是沒利潤了?
84785031
2023 05/23 19:33
全部收入結轉為成本了
劉艷紅老師
2023 05/23 19:34
你想交稅就可以少確認一點
劉艷紅老師
2023 05/23 19:34
有利潤就要交稅的
84785031
2023 05/23 19:54
那結轉成本的時候,借主營業(yè)務成本,貸方科目是什么?當時我是計入主營業(yè)務收入
劉艷紅老師
2023 05/23 19:59
借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
84785031
2023 05/23 20:17
銀行存款沒有支出的
劉艷紅老師
2023 05/23 20:20
那這個是哪個付的款了 計入其他應付款
84785031
2023 05/23 20:28
計入收入的時候,不是借:庫存現金或銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 后面結轉成本的時候,你的意思是借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款? 像藥品的話是借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品的
劉艷紅老師
2023 05/23 20:29
是的,就是你說的這樣的
84785031
2023 05/23 20:30
那這個其他應付款明細賬是什么?
劉艷紅老師
2023 05/23 20:32
哪個付的,就寫哪個人的名字
84785031
2023 05/23 20:54
不是應該 付給哪個人嗎?
劉艷紅老師
2023 05/23 20:57
沒付前先掛在其他應付款,付了后就平了
84785031
2023 05/24 08:37
你好,老師,我想起來了如果做成其他應付款醫(yī)生這個跟他的收入有沒有關系,全部結轉他的收入高了不是要交個稅啊其他稅了
劉艷紅老師
2023 05/24 09:39
這個和他個稅無關,是他幫公司代付的貨款
84785031
2023 05/24 09:55
針灸,推拿不是只有勞務付出嗎,沒有代付的貨款??
劉艷紅老師
2023 05/24 10:40
勞務付出如果是公司直接付的就計銀行存款,如果是其他人墊付的,就計到其也應付款
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