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電商行業(yè),我們需要開發(fā)票給客戶,然后又需要支付服務費給平臺,這兩個要怎么記賬

84784972| 提問時間:2023 07/11 09:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?借應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅;? 借銷售費用-? 平臺服務費 貸 應收賬款? ?
2023 07/11 09:59
84784972
2023 07/11 10:03
首先先做:借應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅; 然后再做 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 ,然后再結轉成本是這樣子嗎? 還有 : 借銷售費用- 平臺服務費 貸 應收賬款 這個也是在做一筆借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 對嗎? 還需要結轉嗎
meizi老師
2023 07/11 10:04
你好1; 對的; 就可以了。? 對的; 不用結轉了??
84784972
2023 07/11 10:05
就是支付服務平臺服務不需要結轉對嗎
meizi老師
2023 07/11 10:09
你好; 不用哦; 你沖應收賬款即可; 本身也是在應收賬款扣除的??
84784972
2023 07/11 10:09
不好意思,我搞錯了, 是我們開發(fā)票開的是服務費, 這個又怎樣記賬?
meizi老師
2023 07/11 10:14
你好;? 借應收賬款貸主營業(yè)務收入;銷項稅? ?
84784972
2023 07/11 10:15
借應收賬款貸主營業(yè)務收入;銷項稅 是然后再做 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 這個也需要結轉成本嗎
meizi老師
2023 07/11 10:17
你好1;? 是的 ;? ? ? 要結轉成本的; 你提供服務; 你人員工資是成本? ?
84784972
2023 07/11 10:32
14,646.89元?合計稅額:146.45 合計:14793.34 借: 應收賬款 14793.34 貸: 銷項 146.45 主營收入 14646.9 然后: 庫存現(xiàn)金 14793.34 ,貸:應收 14793.34 然后再結轉,老師,你看我錄的金額對嗎? 就是 應收賬款的金額是不含稅%2b稅額 等于的那個金額就記在應收賬款對嗎? 然后 主營收入 就是不含稅減去稅額,等于的金額就是主營收入對嗎
meizi老師
2023 07/11 10:35
你好;? ?是的; 合計金額 ; 對的哦??
84784972
2023 07/11 10:37
那我這個支付的服務費怎么結轉成本?
meizi老師
2023 07/11 10:40
你好;? 支付出去的 ;? ? 你收到發(fā)票; 借主營業(yè)務成本-服務成本 貸銀行存款或者應付賬款? ?
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