问题已解决

老師,我們公司之前沒有建賬,現(xiàn)在錄期初建賬發(fā)現(xiàn)科目不平,貸方還差139萬,前期數(shù)據(jù)查不到怎么辦?

84784957| 提问时间:2023 07/20 10:27
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 差額放在未分配利潤里面
2023 07/20 10:28
84784957
2023 07/20 11:24
未分配利潤填不了,只有本年利潤可以填數(shù)據(jù)
小菲老師
2023 07/20 11:25
同學(xué),你好 那就入本年利潤
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