問題已解決
老師好!我新接的一家公司賬,之前會(huì)計(jì)掛了很多子虛烏有的往來科目,比如說之前掛的預(yù)收賬款定金,后來客戶提貨沒有沖,又重新掛了其他應(yīng)收款這樣的,那現(xiàn)在都跨年跨月了!能不能在8月紅沖重做?
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晚上好,如果只是您描述的往來有問題,好解決的,直接預(yù)收賬款和其他應(yīng)收款做在借貸方就可以了,這樣就都平了
2023 08/15 21:52
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2023 08/16 11:19
關(guān)鍵是其他應(yīng)收款和預(yù)收不是一回事啊
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/16 11:26
您好,后來客戶提貨沒有沖,又重新掛了其他應(yīng)收款這樣,這個(gè)說的就是一個(gè)款的事,只是會(huì)計(jì)記賬記錯(cuò)了
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