问题已解决
八月我結(jié)賬之后,我剩余的庫存商品沒了,九月我做賬庫存商品現(xiàn)在變成負(fù)數(shù)了



您好,這個您是不是庫存商品多結(jié)轉(zhuǎn)了
2023 09/17 11:37

84784979 

2023 09/17 11:38
是的,我把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)了?,F(xiàn)在少了三萬多的庫存商品

東老師 

2023 09/17 11:40
那您多結(jié)轉(zhuǎn)肯定是不行,得把多結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品沖銷

84784979 

2023 09/17 11:40
我現(xiàn)在如何把八月的庫存商品恢復(fù),并且之后結(jié)轉(zhuǎn)如何避免這個問題呢

84784979 

2023 09/17 11:44
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估款
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸: 庫存商品
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

84784979 

2023 09/17 11:44
這樣操作流程對嗎?

84784979 

2023 09/17 11:55
? 你咋不回復(fù)了 親

東老師 

2023 09/17 12:07
對,沒錯的,就是這么做的

84784979 

2023 09/17 12:34
但是我們的庫存商品,都是很多廠家的貨,起碼有十幾家 應(yīng)付賬款的話 那要寫多少廠家了,

東老師 

2023 09/17 12:50
那你看看哪個廠家的是負(fù)數(shù)沖銷哪個

84784979 

2023 09/17 12:55
庫存商品我沒分明細(xì)科目

東老師 

2023 09/17 12:56
我看你做憑證的時候,把暫估的會計分錄沖銷就行

84784979 

2023 09/17 12:58
我沒懂要怎么做

東老師 

2023 09/17 13:00
比如說你做賬的時候暫估 借庫存商品 100貸應(yīng)付賬款-暫估100
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 借主營業(yè)務(wù)成本150 貸庫存商品150
等于是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,庫存商品就是負(fù)數(shù) 那就是這么做 借庫存商品50 貸主營業(yè)務(wù)成本50

84784979 

2023 09/17 13:03
我懂了 謝謝~ 那上月的我就不管了,我把上月結(jié)轉(zhuǎn)的金額在這月調(diào)整回來就可以了 對吧

84784979 

2023 09/17 13:07
但是我做賬的時候是 貨到了 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到貨款借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

東老師 

2023 09/17 13:17
收入這些不用管,就把上面結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的就行
