問題已解決
老師,我們有未交增值稅留底,還有稅控盤抵稅以前沒抵完的236.23元,本月有收入,無其他進項稅額了,結轉增值稅分錄怎么做呢,現(xiàn)在月中可以做結轉增值稅分錄的帳嗎?還是必須是每月的最后一天做?
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速問速答你好,借應交稅費應交增值稅銷
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅
借應交增值稅減免稅款,
借管理費用負數(shù)
借應交稅費,未交增值稅
貸應交稅費減免稅款。
2023 10/18 14:57
郭老師
2023 10/18 14:57
不予交增值稅是二級科目,其他的都是三級。
84784962
2023 10/18 15:03
這樣應該就可以了吧,還有老師必須月底最后1天做結轉增值稅帳嗎
郭老師
2023 10/18 15:04
可以的,可以這么做的,哪一天都行,但是如果你不是最后一天的話,你得看一下你的增值稅是不是之前都全部做了。
84784962
2023 10/18 15:09
哦,好的,謝謝老師
郭老師
2023 10/18 15:10
不用客氣,工作愉快。
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