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老師,我公司本月產(chǎn)生期末留抵稅額了,進賬和銷項稅結轉完以后,應交稅費-轉出未交增值稅借方科目900,現(xiàn)在我要結轉到應交稅費_未交增值稅,是結轉到未交增值稅的借方,還是貸方的負數(shù)呢?
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是結轉到未交增值稅的借方
2024 05/13 11:01
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老師,我公司本月產(chǎn)生期末留抵稅額了,進賬和銷項稅結轉完以后,應交稅費-轉出未交增值稅借方科目900,現(xiàn)在我要結轉到應交稅費_未交增值稅,是結轉到未交增值稅的借方,還是貸方的負數(shù)呢?
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