问题已解决
老師,庫存賬,兩年前就做錯了,怎么辦啊,一直是錯的



好,咱可以做更正處理。
2023 12/05 11:10

84784958 

2023 12/05 11:13
就是,我把全部的發(fā)票入庫了,但是外帳每次就抵幾張,年底了,還有好多已經(jīng)入庫的沒有抵扣完,外帳沒有體現(xiàn),如果外帳體現(xiàn)就會形成好多進(jìn)項留底。我現(xiàn)在該怎么做,減出來沒有抵扣的又是負(fù)庫存。我現(xiàn)在該怎么操作?

玲老師 

2023 12/05 11:15
沒有抵扣完進(jìn)項可以留底的,如果沒認(rèn)證記錄,待認(rèn)證進(jìn)項就行了。

玲老師 

2023 12/05 11:15
進(jìn)項稅額和庫存這個沒有關(guān)系,它是單獨(dú)一個科嗎?

玲老師 

2023 12/05 11:15
進(jìn)項稅額或者是待認(rèn)證進(jìn)項稅額,它是單獨(dú)的科目。

84784958 

2023 12/05 11:19
我的意思是,發(fā)票全部入庫了,成本就是平均成本,但是外帳又沒有把全部的發(fā)票做進(jìn)去,意思就是會有一部分入庫的沒有發(fā)票,但是按平均成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那這部分沒有發(fā)票的庫存是不是要做成本調(diào)整,稅前調(diào)減啊?如果明年我再補(bǔ)上這個發(fā)票,好像從兩年來看,成本一樣,利潤一樣,這樣不調(diào)整行不行?

84784958 

2023 12/05 11:19
有啥風(fēng)險?

玲老師 

2023 12/05 11:20
那它就屬于賬務(wù)處理不全,核算不準(zhǔn)確,需要調(diào)整為正確的。

84784958 

2023 12/05 11:21
如果現(xiàn)在調(diào)整可以把全部進(jìn)項發(fā)票也做賬,但是就會形成大量的進(jìn)項留底?

玲老師 

2023 12/05 11:24
可以的,可以這樣處理,可以的。
