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11月因為進項不夠公司繳稅交了1萬元增值稅,12月份因為開票有誤,把11月的銷項沖紅了一張,沖紅的票面稅額是1.2萬,12月份又要重新開具這張沖紅的發(fā)票,就是我11月繳納的1萬元稅款能退稅嗎
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速问速答這個可以申請退稅,也可以抵減
2023 12/13 17:06
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11月因為進項不夠公司繳稅交了1萬元增值稅,12月份因為開票有誤,把11月的銷項沖紅了一張,沖紅的票面稅額是1.2萬,12月份又要重新開具這張沖紅的發(fā)票,就是我11月繳納的1萬元稅款能退稅嗎
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