问题已解决

老師,本來應(yīng)收500,后給客戶優(yōu)惠了200元,實(shí)際收到300,請問該怎么處理賬務(wù),優(yōu)惠的200元該入哪個科目

84785043| 提问时间:2024 01/04 15:11
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好,優(yōu)惠的是銷售方開紅字發(fā)票銷售方紅沖收入采購方紅沖成本。
2024 01/04 15:13
84785043
2024 01/04 15:14
發(fā)票還沒開呢?會計分錄怎么處理
玲老師
2024 01/04 15:15
沒開那你就把。早收的這一部分開同一張發(fā)票上開負(fù)數(shù)就行了。
玲老師
2024 01/04 15:15
優(yōu)惠的200單獨(dú)開一行負(fù)數(shù)體現(xiàn)。
84785043
2024 01/04 16:16
也還沒收款,直接抵掉之后收的300,但是合同上約定的是500
玲老師
2024 01/04 16:17
現(xiàn)在最新政策是現(xiàn)金折扣,都是按照紅沖收入處理。
玲老師
2024 01/04 16:17
以前不是計入財務(wù)費(fèi)用嗎?現(xiàn)在變了。
84785043
2024 01/04 16:40
所以現(xiàn)在直接把這200元的收入紅沖抵扣掉就可以嗎?
玲老師
2024 01/04 17:14
對的,對的是這樣處理。
84785043
2024 01/04 17:19
請問老師有現(xiàn)金折扣最新政策的文件嗎
玲老師
2024 01/04 17:34
看準(zhǔn)則規(guī)定就可以了。會計做賬是按準(zhǔn)則的準(zhǔn)則現(xiàn)在變了。
84785043
2024 01/04 17:40
好的謝謝老師
玲老師
2024 01/04 17:40
客氣,祝您工作愉快,謝謝。
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