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老師 制造業(yè)政府給增值稅加計抵減,我們做賬結(jié)轉(zhuǎn)稅費的時候就是貸,其他收益-稅額抵減,這個是我們新建的科目,可是利潤表讀取不到我們新建的這個其他收益科目的數(shù)據(jù),導致我們利潤表和科目余額表本年利潤數(shù)據(jù)不一致



老師 制造業(yè)政府給增值稅加計抵減,我們做賬結(jié)轉(zhuǎn)稅費的時候就是貸,其他收益-稅額抵減,這個是我們新建的科目,可是利潤表讀取不到我們新建的這個其他收益科目的數(shù)據(jù),導致我們利潤表和科目余額表本年利潤數(shù)據(jù)不一致
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