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請問公司食堂領用材料,進項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要做進項稅額轉出,請問要怎么做賬啊

84784979| 提問時間:2024 01/12 22:47
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
進項稅額轉出會計分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅) 結轉時: 借:應交稅金-進項稅額轉出 貸:應交稅金-未交增值稅
2024 01/12 22:48
84784979
2024 01/12 22:54
老師, 這個之前的進項稅額不能抵扣,結果抵扣了,現(xiàn)在轉出來,稅額不是進成本嗎,是直接沖減進項稅嗎
王璐璐老師
2024 01/12 22:57
轉出了體現(xiàn)要多交稅了
王璐璐老師
2024 01/12 22:58
借:管理費用(或應付福利費)--福利費   貸:應交稅金--增值稅(進項稅轉出)
王璐璐老師
2024 01/12 22:58
你說的是這個分錄吧,其實實務中都用
王璐璐老師
2024 01/12 23:08
如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦
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