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老師,預收和預付款項大怎么沖?。?/p>
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速問速答同學,你好!預收如果已發(fā)貨,做收入充減預收(無論開票與否)。預付則需要向采購方索要發(fā)票沖減。如果不是真實業(yè)務,則需要按原路把錢倒一下。來平賬。
2024 01/31 10:17
84785019
2024 01/31 10:21
老師,我們是進出口代理公司,沒有主營業(yè)務收入,只有結(jié)完匯把錢轉(zhuǎn)到老板賬戶,他付款,還都沒有發(fā)票,現(xiàn)在收款記在預收,付給老板款記在預付里面了,不知道怎么記賬合適呢?
84785019
2024 01/31 10:32
老師,之前做的分錄是借:銀行存款 貸:預收賬款 轉(zhuǎn)給老板: 借:預付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在收款我能改成,借:銀行存款 貸:預付賬款嗎?
張曉慶老師
2024 01/31 10:37
你好,這是代收代付性質(zhì)的了,收款時計入其他應付款,付款沖減其他應付款。
84785019
2024 01/31 10:46
好的,就是前面兩個月都是記在預收和預付里面了,金額挺大的,怎么沖一下呢?
張曉慶老師
2024 01/31 10:55
調(diào)一下賬目吧,注意一定要說明清楚。
84785019
2024 01/31 11:00
老師,怎么調(diào)賬目,在哪里說明呢?
張曉慶老師
2024 01/31 11:08
你好,自己寫一份說明,每一筆收的哪個客戶的款,付的哪一筆業(yè)務的款。同一筆業(yè)務的預收、預付做對沖?;蛘叨嫁D(zhuǎn)到其他應付款。
84785019
2024 01/31 11:29
我們沒有客戶,就是直接轉(zhuǎn)給老板了,能把之前月份的做沖紅,然后再重新做一遍嗎?
張曉慶老師
2024 01/31 11:30
同學你好,這樣也可以的。。
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