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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,給別的公司代理記賬,去年老板沒(méi)有提供發(fā)票,然后把成本預(yù)提了,今年老板把票提供來(lái)了,這部分預(yù)提的賬務(wù)怎么處理?
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你好,當(dāng)時(shí)預(yù)提的分錄怎么做?
2024 03/18 14:34
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2024 03/18 14:42
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:其他應(yīng)收款—法人墊支
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 14:44
借其他應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。這個(gè)是紅沖的。
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2024 03/18 14:47
然后呢?收到發(fā)票,賬務(wù)處理正常做?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 14:50
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付款。
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2024 03/18 15:09
老師,這部分可以做到匯算清繳里面嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 15:10
可以的,匯算清繳可以抵扣的。
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