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實(shí)務(wù)
问题已解决
我去年有筆沖紅的銷售發(fā)票沒有做賬,可以把賬做到今年嗎



如果做到今年的話,是按照正常的沖紅賬來做嗎
2018 04/08 17:16

鄒老師 

2018 04/08 17:16
你好,可以計(jì)入今年,但是涉及損益的需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

84785033 

2018 04/08 17:18
這個(gè)賬怎么做呢

鄒老師 

2018 04/08 17:20
借;以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;應(yīng)收賬款等科目
金額負(fù)數(shù)

鄒老師 

2018 04/08 17:21
借;以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;應(yīng)收賬款等科目
金額是正數(shù),而不是負(fù)數(shù),不好意思

84785033 

2018 04/08 17:26
結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要做相反的分錄嗎

鄒老師 

2018 04/08 17:29
你好,是的
借;庫存商品 貸;以前年度損益調(diào)整
沖銷成本做這個(gè)分錄

84785033 

2018 04/08 17:37
還要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎
沖庫存商品時(shí),是把庫存商品的金額全部沖掉呢,還是只沖掉一部分金額

鄒老師 

2018 04/08 17:38
你好,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
沖庫存商品只是 針對(duì)紅字發(fā)票退回的庫存商品金額
