问题已解决
請問老師,應該記為其他應付款的往來資金,記成了營業(yè)外收入,應該怎么調整



沖銷原分錄,再做正確分錄
2024 03/26 15:08

84785043 

2024 03/26 15:08
跨年了 怎么辦啊

文文老師 

2024 03/26 15:14
若是小企業(yè)會計準則,直接沖銷原分錄,再做正確分錄

84785043 

2024 03/26 15:18
是小企業(yè)會計準則
麻煩給一個完整的分錄唄 謝謝

文文老師 

2024 03/26 15:24
直接沖銷原分錄,再做正確分錄

文文老師 

2024 03/26 15:24
原分錄是怎么做的

84785043 

2024 03/26 17:06
原來就是 借銀行存款
貸 營業(yè)外收入

文文老師 

2024 03/26 17:06
做調整分錄 貸:其他應付款 貸:營業(yè)外收入(負數(shù))

84785043 

2024 03/26 17:07
這個跨年了也是這樣記嘛?現(xiàn)在營業(yè)外收入科目下沒有資金

文文老師 

2024 03/26 17:12
跨年了也是這樣記

84785043 

2024 03/26 17:12
那營業(yè)外收入自動 結轉嘛

文文老師 

2024 03/26 17:21
營業(yè)外收入,結轉損益時結轉

84785043 

2024 03/26 17:23
這個是之前年度的 那需要附什么票據(jù)呢

文文老師 

2024 03/26 17:25
不用附單據(jù)了,直接結轉

84785043 

2024 03/26 17:26
沖銷分錄時要什么單據(jù)啊

文文老師 

2024 03/26 17:26
不用附單據(jù)了,直接做
