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為什么算會(huì)計(jì)管老板要多少進(jìn)項(xiàng)票?還有接近月末算還能開多少發(fā)票?以及平時(shí)統(tǒng)計(jì)一家每個(gè)月進(jìn)銷項(xiàng)分別開多少的情況,都算的是發(fā)票的含稅金額?

84784986| 提問時(shí)間:2024 03/27 06:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這是不規(guī)范的公司,正常下貨又不取發(fā)票,還隱藏收入,又怕稅務(wù)局查,為了保證正常的稅負(fù)率,自已要計(jì)算一個(gè)增值增。 2.計(jì)算增值稅的,要把含 稅換算成不含稅了
2024 03/27 06:27
84784986
2024 03/27 06:33
老師你說的意思是正常賣貨了,對(duì)方給錢了就得馬上開票,對(duì)嗎?要不然就是隱瞞收入?但是老板問接近月末還能開多少發(fā)票,如果當(dāng)前進(jìn)項(xiàng)少就只能先不賣貨了,對(duì)嗎?2.計(jì)算增值稅不就是銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)? 嗎?不是用含稅金額/1.13算出來稅額就行了,對(duì)嗎?但是平時(shí)統(tǒng)計(jì)時(shí)是習(xí)慣嗎?銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都統(tǒng)計(jì)含稅的?
廖君老師
2024 03/27 06:40
您好,1.也不是馬上開票,我們不開票也能確認(rèn)收入的。 問接近月末還能開多少發(fā)票,如果當(dāng)前進(jìn)項(xiàng)少就只能先不賣貨,也不是不賣貨,老板是不想開票,咱公司應(yīng)該是開票才確認(rèn)收入的 2.是的,用含稅金額/1.13算出來稅額,我們統(tǒng)計(jì)用含 稅的,算稅時(shí)換成不含 稅來算,就是您的方法
84784986
2024 03/27 06:44
你上邊說的1 不開票也能確認(rèn)收入,是不是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 銷項(xiàng) 和您接下來說的公司開票才確認(rèn)收入有什么區(qū)別?
廖君老師
2024 03/27 06:46
您好,發(fā)貨了不確認(rèn)收入就是延遲交稅,稅務(wù)讓我們補(bǔ)上并交滯納金 先確認(rèn)開票收入交增值稅,以后月客戶開票確認(rèn)開票收入負(fù)和藍(lán)票收入正,一正一負(fù)為0,不會(huì)多交稅 分錄的會(huì)計(jì)科目沒有區(qū)別,只是摘要上我們要寫上發(fā)票號(hào),以后好查
84784986
2024 03/27 07:01
你的意思是發(fā)貨就確認(rèn)收入嗎?不是對(duì)方給錢我們銷方開票才可以確認(rèn)收入嗎?還是都有哪幾個(gè)點(diǎn)可以確認(rèn)收入?2.你的意思是發(fā)貨即確認(rèn)收入,即使我們沒開票呢,也要做賬 借 應(yīng)收賬款—張三家113 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 銷項(xiàng) 13 然后(比如在發(fā)貨的下個(gè)月)對(duì)方給打錢了,我們?cè)俳o對(duì)方開票,沖上個(gè)月的無票收入,借,應(yīng)收賬款—張三 -113 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —100 銷項(xiàng) -13 是這樣的嗎?
廖君老師
2024 03/27 07:03
您好,是的,上面您的理解和分錄都是按稅法規(guī)定的 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移就要確認(rèn)收入交增值稅,跟開票無關(guān)
84784986
2024 03/27 07:34
老師賣方發(fā)貨了,一般是幾天之內(nèi)買方必須給賣方打款?一般賣方收到款就會(huì)立馬給買方開票發(fā)票嗎?還是也會(huì)限制在打款的當(dāng)月給對(duì)方開發(fā)票就行?
廖君老師
2024 03/27 07:36
您好,這個(gè)打款是看我們給客戶的信用期是多久,我們有20天30天60天不等的。 開票也是看公司,我們是電商,系統(tǒng)自動(dòng)開票,客戶申請(qǐng)開票1秒出電子發(fā)票的
84784986
2024 03/27 08:28
老師那如果單位當(dāng)月可勾選的進(jìn)項(xiàng)剩的不太多了,要想控制交增值稅額只能不發(fā)貨是嗎?
廖君老師
2024 03/27 08:32
您好,是的,要符合稅法是這樣的
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