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老師:請問小微企業(yè)上年暫估成本2萬,做 借:合同履約成本-人工費 2萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2萬, 年末時結(jié)轉(zhuǎn)成本做: 借:主營成本 2萬 貸:合同履約成本-人工費2萬 12月結(jié)轉(zhuǎn)損益后,未分配利潤為借方。 今年所得稅匯算前要沖回這2萬,怎么做分錄?
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速問速答謝謝老師,那摘要怎么寫合適?就是之前暫估的成本,后面取不發(fā)票,也不做結(jié)算了。
2024 05/28 11:05
84785044
2024 05/28 11:07
預(yù)計還有部分工程,但沒有實際發(fā)生。
84785044
2024 05/28 11:32
是的老師,上年就是根據(jù)工程暫估的,截止目前確定暫估的這部分成本,不發(fā)生了,所以才要沖回。摘要可以寫:沖上年暫估x項目工程成本??梢詥幔?/div>
84785044
2024 05/28 11:45
老師:我們是小微企業(yè),使用的小企業(yè)準則,可以不用以前年損益科目,直接計入利潤分配-未分配利潤嗎?
借:應(yīng)付賬款 2萬
貸:合同履約成本 2萬
借:合同履約成本 2萬
貸:利潤分配-未分配利潤 2萬
84785044
2024 05/28 12:57
謝謝老師
郭老師
2024 05/28 10:56
借,應(yīng)付賬款,貸,合同履約成本,
借,合同履約成本,貸,以前年度損益調(diào)整
郭老師
2024 05/28 10:56
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2024 05/28 11:06
實際業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有?
郭老師
2024 05/28 11:08
哦,那你就先占鍋,但是匯算清繳沒有發(fā)票,需要納稅調(diào)增。
郭老師
2024 05/28 11:33
第一個紅沖暫估
第二個紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
郭老師
2024 05/28 11:47
對的,可以這么做的。
郭老師
2024 05/28 12:57
不用客氣,工作愉快。
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