問題已解決
老師,請(qǐng)問申報(bào)年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年8月份有張辦公費(fèi)用票沒入賬,該怎么操作?想把它放到去年入賬。
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您好,你現(xiàn)在沒法反結(jié)賬了吧這個(gè)
2024 05/29 21:12
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2024 05/29 21:12
可以的老師
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/29 21:22
可以的話就做? 借? ?以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)付賬款
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老師,請(qǐng)問申報(bào)年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年8月份有張辦公費(fèi)用票沒入賬,該怎么操作?想把它放到去年入賬。
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