問題已解決
老師,我有筆分錄做錯了,現在要怎么調得回來,我之前計提了一筆應交稅費_增值稅_應交稅費,,我繳納的時候做成了應交稅費_增值稅_未交稅費了?現在科目余額表顯示在借方的金額
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2024 07/09 20:25
84784974
2024 07/09 20:32
小規(guī)模,22年計提,23年支付,24年發(fā)現這個余額在科目余額表借方,要怎么更正
郭老師
2024 07/09 20:34
你好,只有未交增值稅有余額嗎?如果是的話,你看下你確認收入用的是哪一個科目?還有你確認收入的時候是加稅分開的吧?
84784974
2024 07/09 20:44
我確認收入用的是主營業(yè)務收入
84784974
2024 07/09 20:46
我計提是那樣做的憑證,后面是繳納稅款做的
郭老師
2024 07/09 20:49
現在是未交稅金和已經交稅金,有余額吧,如果是的話,
借應交稅費應交增值稅應交稅金,
貸應交稅費,應交增值稅未交稅金
84784974
2024 07/09 20:52
現在是這樣顯示,但這筆稅我是交完了的
郭老師
2024 07/09 20:56
你好,就這一個科目有余額嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出
貸這個科目
84784974
2024 07/09 21:01
這個數據是跨年了,這樣做分錄可以嗎?我已經交清稅款了,只是當時做的時候選錯了三級科目
郭老師
2024 07/09 21:03
你好可以
可以的
金額不大的沒關系
84784974
2024 07/09 21:03
現在科目余額表是這樣顯示的
郭老師
2024 07/09 21:05
借應交稅費應交增值稅應交稅金,
貸應交稅費,應交增值稅未交稅金
2024-07-09 20:49:15
做了這個不行嗎
仔細看下
閱讀 644