問(wèn)題已解決
老師,增值稅留底抵欠稅怎么記賬
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借:應(yīng)交稅金——未交增值稅
2024 09/26 13:04
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大明明老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/26 13:06
借:應(yīng)交稅金——留抵增值稅
? ? ?貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅
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2024 09/26 13:57
老師,那進(jìn)項(xiàng)稅科目怎么體現(xiàn)
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大明明老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/26 14:01
你好,整套分錄是這樣的:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——未交稅金
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅——留底增值稅
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
這里進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金這個(gè)科目里面去了,所以第二條分錄不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅哦
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