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別人做的銀行賬沒對上24年1-9月的,我現(xiàn)在做10月的 怎么調(diào)成9月底的數(shù)字

84785013| 提問時間:2024 11/20 11:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你這個可以先把差額一次性計入到待處理財產(chǎn)損益。
2024 11/20 11:01
宋生老師
2024 11/20 11:01
先把這個銀行存款做平。
84785013
2024 11/20 11:27
然后呢 怎么做呢
宋生老師
2024 11/20 11:27
你好然后在以后有時間的時候再去核對之前的數(shù)據(jù)。
84785013
2024 11/20 11:28
賬上收入少呢 老師
宋生老師
2024 11/20 11:28
你好,你如果確認是少做的收入,就補做收入的憑證就好了。
84785013
2024 11/20 11:37
借:銀行存款 貸:待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣做合適不
宋生老師
2024 11/20 11:37
你好,你要增加總業(yè)務(wù)收入嗎?
84785013
2024 11/20 11:57
就是收入太少了 老師
宋生老師
2024 11/20 11:58
你好,可以的,你如果想增加收入是沒問題。
84785013
2024 11/20 11:59
要補收入補成本
宋生老師
2024 11/20 11:59
你好,你可以按照上面的做,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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