問題已解決
老師,我們是企業(yè),銷售免稅的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品 牧草,那我這個銷售8-9月份銷售的客戶沒要求開票,我8-9月份申報表主表一,免稅收入填未開票收入,增值稅減免申報表 都申報了,那現(xiàn)在11月份,客戶要求把之前未開的發(fā)票都開給他,那我11月申報表要怎么填寫啊,之前填的未開票收入怎么辦
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速問速答無票收入那里填寫零,然后開具的普通發(fā)票填寫正數(shù),其他的不用填寫了
2024 11/29 14:45
84784947
2024 11/29 14:55
老師是我8-9月銷售收入5萬,我已經(jīng)在8-9月份申報無票免稅收入,那現(xiàn)在11月客戶要求把之前的5萬開票給他們,那我現(xiàn)在開票了,那我11月開票收入不是有5萬了,可是我之前已經(jīng)申報了,那不是重復申報了嗎
郭老師
2024 11/29 14:57
無票收入填寫負數(shù)怎么會重復?
84784947
2024 11/29 15:00
老師,那我會計分錄,11月份開票的我按正常做,那之前8-9月確認的無票收入,分錄要怎么沖回
郭老師
2024 11/29 15:02
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
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