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老師您好,我公司一般納稅人門窗廠,材料票稅率13,要給對方金川開票價稅合計400萬,金川公司給我們錢,然后我們的進項票是另外一家商貿公司給我們提供,現在商貿公司問我們要多少錢的票,這個應該怎么算呢老師。這幾家公司都是一個老板的

84784994| 提問時間:2024 12/06 10:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
先算出給金川公司開票的不含稅銷售額:100/(1+13%)≈353.98萬元,銷項稅額約為46.02萬元。 假設稅負率為3%,算出應繳增值稅約10.62萬元。 得出需要的進項稅額約35.4萬元,若商貿公司發(fā)票稅率為13%,其含稅金額約304.49萬元。不過這種做法有虛開發(fā)票的稅務風險。
2024 12/06 10:34
84784994
2024 12/06 10:39
是的老師,這種就是幫忙走賬的,我問了下商貿公司稅率就是13,那我們是不是要讓對方給我們開304.49萬(價稅合計數)的發(fā)票呢,
84784994
2024 12/06 10:42
稅負率這塊我還不太懂,我每個月就是按實際發(fā)生的進項銷項抵稅后繳納增值稅的
樸老師
2024 12/06 10:44
稅負率就是稅額除以不含稅收入 哪里不懂呢
84784994
2024 12/06 10:46
這個我明白了老師,那我可以跟對方說給我們開票是304.49萬元對嗎
樸老師
2024 12/06 10:47
同學你好 嗯 是這樣的 你可以再自己計算一下
84784994
2024 12/06 10:50
感謝老師,我想在問下增值稅的10.62是怎么算的,我有點沒太明白
樸老師
2024 12/06 10:53
這個是353.98*3%計算出來的 按不含稅收入乘以稅負率計算的
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