銷項(xiàng)含稅42000,稅率13.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2000.稅率13%. 請(qǐng)問(wèn)以下算法中印花稅的算法對(duì)嗎?不是應(yīng)該(銷項(xiàng)42000+進(jìn)項(xiàng)20000)*0.0003*0.5=9.3嗎? 以下是一位老師給我的算法。 增值稅(42000-20000)/1.13*13% =2530.97 附加稅(42000-20000)/1.13*13%*12%=303.72 印花稅(42000-20000)/1.13*0.03%=5.84 所得稅(42000-20000)/1.13-(42000-20000)/1.13*13%*12%-(42000-20000)/1.13*0.03%=19159.47*5%=957.97 稅負(fù)=上面稅相加/42000/1.13等于10.21%
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這是工作中的計(jì)算方法
合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報(bào),如果沒(méi)有分開就是按含稅來(lái)申報(bào),不過(guò)這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來(lái)申報(bào)的,因?yàn)槎悇?wù)不來(lái)看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來(lái)和我們的印花稅申報(bào)表來(lái)比對(duì)的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計(jì)+原材料或庫(kù)存商品借方累計(jì),保險(xiǎn)合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-保險(xiǎn)費(fèi)取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-租賃費(fèi)取數(shù)
2024 12/15 14:15
84784956
2024 12/15 14:33
買賣合同不是進(jìn)+銷都要交印花稅嗎?為什么是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)*0.03%?
廖君老師
2024 12/15 14:36
您好,對(duì)不起是相加除1.13用未稅金額來(lái)交
增值稅(42000-20000)/1.13*13% =2530.97
附加稅(42000-20000)/1.13*13%*12%=303.72
印花稅(42000+20000)/1.13*0.03%=16.46
所得稅(42000-20000)/1.13-(42000+20000)/1.13*13%*12%-(42000+20000)/1.13*0.03%=18596.64*5%=929.83
稅負(fù)=上面稅相加/42000/1.13等于10.15%
84784956
2024 12/15 14:39
好的,謝謝老師,因?yàn)槲以诮o客戶算稅,一直記得是相加,不明白為什么變成相減了,辛苦了。
廖君老師
2024 12/15 14:40
謝謝朋友的提醒,我手誤寫錯(cuò)了,祝您工作順利,生活喜樂(lè)
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- 1,銷項(xiàng)176320÷1.13×13%+19720÷1.13×13% 2,銷項(xiàng)120×2204÷1.13×13% 3,銷項(xiàng)14391÷1.06×6% 4,進(jìn)項(xiàng)50×800×13%+100×1600×13% 不會(huì)算啊 361
- 老師,為什么這算應(yīng)繳納增值稅不用-10000,為什么不是(42000-10000)/(1+5%)*5% 227
- A給B公司開票時(shí)多開2萬(wàn),然后B開票給A要回來(lái),A公司要扣15個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)扣得金額是20000*15%,還是20000/1.15*0.15 20000*15%=3000 會(huì)不會(huì)是20000/1.13*0.15這樣,A開13%發(fā)票 是的,A開13%發(fā)票,扣得金額是20000/1.13*0.15=2614.03 那我這學(xué)費(fèi)不是打水漂了嗎 326
- 老師:我公司要開42000的發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方承擔(dān)稅,叫我把稅加在這42000里開,13%的稅,開多少金額才劃算呢 1189
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