問題已解決
以前年度重復入賬的一筆賬務(wù),做了免征增值稅結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在調(diào)整這筆賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的稅費應(yīng)該怎么做會計處理,之前這個免稅結(jié)轉(zhuǎn)做的是借減免稅款貸營業(yè)外收入,現(xiàn)在是直接做紅字就可以嗎
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同學你好
對的
紅字就可以的
2022 02/24 09:42
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以前年度重復入賬的一筆賬務(wù),做了免征增值稅結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在調(diào)整這筆賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的稅費應(yīng)該怎么做會計處理,之前這個免稅結(jié)轉(zhuǎn)做的是借減免稅款貸營業(yè)外收入,現(xiàn)在是直接做紅字就可以嗎
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