問題已解決
老師,請問一下以前年度的稅費沒有結轉到營業(yè)外收入,現(xiàn)在調整的話怎么調整呢?之前做的沒超30萬的收入的稅費,都是結轉到營業(yè)外收入的,然后這個分錄沒有做到,我現(xiàn)在應該怎么來調呢?
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速問速答借應交稅費、應交增值稅的利潤分配,未分配利潤
匯算清繳納稅調增
2024 10/29 11:50
郭老師
2024 10/29 11:50
借應交稅費、應交增值稅
貸利潤分配,未分配利潤
84784957
2024 10/29 14:07
是不是也可以用以前年度損益調整
郭老師
2024 10/29 14:07
企業(yè)會計準則的對的
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