问题已解决
請問一下,上月進項大于銷項有2萬進項留抵,稅務系統(tǒng)認證抵扣了,賬上沒做分錄,這個月進項沒認證,銷項1萬,用稅務系統(tǒng)留抵的稅額來抵扣的話該怎么做賬呢 應交增值稅里



同學你好
直接月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就行(zhòng)n借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/07 10:00
