問(wèn)題已解決

我21年做了庫(kù)存暫估,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,22年匯算清繳前票補(bǔ)進(jìn)來(lái)一部分,沒(méi)補(bǔ)進(jìn)來(lái)的做了調(diào)增交了所得稅 我該怎么記賬呢

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/11 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022 06/11 10:55
84785021
2022 06/11 11:04
那,應(yīng)付賬款那里怎么弄 暫估的那應(yīng)付賬款一直掛賬啊,
郭老師
2022 06/11 11:09
這個(gè)是虛增嗎?如果是虛登的,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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