问题已解决

這怎么算呀,求指教,詳細(xì)一點,謝謝!

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www| 提问时间:2023 05/09 20:24
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 05/09 20:26
www
2023 05/09 22:33
嗯嗯好的,謝謝老師
暖暖老師
2023 05/10 07:54
業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是 700000*13%+300000*9%+200000*9%=136000
暖暖老師
2023 05/10 07:54
業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算是 400000*13%=52000
暖暖老師
2023 05/10 07:55
業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅的計算 103000/(1+3%)*3%=3000
暖暖老師
2023 05/10 07:55
業(yè)務(wù)4進項稅額轉(zhuǎn)出是40000*13%=5200
暖暖老師
2023 05/10 07:55
業(yè)務(wù)5進項稅額轉(zhuǎn)出是30000*13%=3900
暖暖老師
2023 05/10 07:55
業(yè)務(wù)6進項稅額轉(zhuǎn)出是10400
暖暖老師
2023 05/10 07:57
當(dāng)期可以抵扣進項合計是 58500+20800+350000*9%+19800=130600 進項稅額轉(zhuǎn)出是合計3900+10400=14300 銷項稅額合計是 136000+52000+3000=191000 應(yīng)交增值稅的計算 191000-3000-(130600-14300)=71700
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