問題已解決

平時我們每個月的銷項比進項大的,已經通過借: 應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅處理,年末 進項、銷項都有余額;應交稅費-轉出未交增值稅也有余額,他的余額是借方,正好也就是銷項-進項的差額,這個還需要進一步處理嗎?進項和銷項的余額都是這個年終累計,而且轉出未交增值稅的余額就是銷項-進項的累計,轉出未交增值稅累計應不應該年末結轉為零吧

84784970| 提問時間:2024 02/26 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2024 02/26 10:56
郭老師
2024 02/26 10:56
你的鏡像肖像結轉一下就可以了。
84784970
2024 02/26 11:03
年末,就是轉出未交增值稅和進項、銷項都應該清零嗎?
郭老師
2024 02/26 11:03
你好,做不做都可以的,如果你為了方便,以后查的時候簡單,你可以結轉。
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