問題已解決

我們是小規(guī)模納稅人,2月交了車險,給我們的是專票,我不小心記了借:管理費用 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 我現在想把這個記錯的更正一下,怎么寫分錄

84785026| 提問時間:2024 07/12 11:09
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:管理費用? 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅
2024 07/12 11:11
84785026
2024 07/12 11:17
老師你這不對吧[捂臉] 我2月已經是借:管理費用 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 怎么改分錄還是借管理費用 那費用不多了嗎 而且還沒有銀行啊
家權老師
2024 07/12 11:18
意思是把增值稅那部分金額轉入管理費用,本來就是直接計入管理費用,不體現增值稅的
84785026
2024 07/12 11:41
直接在6月的賬寫一筆這個就行是吧 不需要沖減再重做
家權老師
2024 07/12 11:43
是的,就是那樣處理了就行
84785026
2024 07/12 11:47
那我上個季度已經報上去的財務報表季報還需要更正么
家權老師
2024 07/12 11:50
是的,要更正報表和稅表都得更正
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