問(wèn)題已解決

今年5月計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn),且按月累計(jì)攤銷(xiāo)。12月發(fā)現(xiàn)有誤,沖銷(xiāo)了無(wú)資計(jì)入了管理費(fèi)。那么已經(jīng)累計(jì)攤銷(xiāo)部分如何沖銷(xiāo)?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/24 16:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,具體是發(fā)現(xiàn)什么錯(cuò)誤呢?
2024 12/24 16:23
84784975
2024 12/24 16:25
不符合無(wú)形資產(chǎn)要素,所以應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用,是軟件的后期服務(wù)費(fèi),今年5月計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn),且按月累計(jì)攤銷(xiāo)。12月發(fā)現(xiàn)有誤,沖銷(xiāo)了無(wú)資計(jì)入了管理費(fèi)。那么已經(jīng)累計(jì)攤銷(xiāo)部分是否沖銷(xiāo)?如何沖銷(xiāo)?
東老師
2024 12/24 16:26
借管理費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)負(fù)數(shù) 貸累計(jì)攤銷(xiāo)負(fù)數(shù)
84784975
2024 12/24 16:29
累計(jì)攤銷(xiāo)做負(fù)數(shù)沒(méi)什么影響嗎?
東老師
2024 12/24 16:32
你累計(jì)攤銷(xiāo)之前有數(shù)字紅沖之后就沒(méi)有了
84784975
2024 12/24 16:34
我的意思是可以做借方累計(jì)攤銷(xiāo)嗎?
東老師
2024 12/24 16:34
借方累計(jì)攤銷(xiāo)也可以
84784975
2024 12/24 16:36
比如:借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),借累計(jì)攤銷(xiāo)
東老師
2024 12/24 16:37
可以的,后會(huì)計(jì)分錄也是平的
84784975
2024 12/24 17:07
有什么區(qū)別呢?
東老師
2024 12/24 17:07
其實(shí)沒(méi)啥區(qū)別的,兩者一樣
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