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窗戶貼膜 開票怎么開
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/09 14:33
#建筑#
那個開其他現(xiàn)代服務(wù)就是
?閱讀? 9
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老師您好,技術(shù)服務(wù)類的,一般納稅人稅率是6%吧
暖暖老師
??|
提問時間:01/09 14:30
#建筑#
你好是的,一般納稅人技術(shù)服務(wù)6%
?閱讀? 8
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老師,發(fā)票額度因為未申報增值稅沒給恢復(fù),增值稅申報了還沒給恢復(fù),是需要扣款嗎
東老師
??|
提問時間:01/09 14:04
#建筑#
你好,可能沒有那么快吧
?閱讀? 10
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我們的年度總收入沒有超過5000萬,為什么這個季度不是小型微利企業(yè)呢?
暖暖老師
??|
提問時間:01/09 14:02
#建筑#
你好,小微企業(yè)昱收入無關(guān)的,看的人數(shù),資產(chǎn)總額,和應(yīng)納稅所得額
?閱讀? 24
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建筑勞務(wù)公司計提和發(fā)放會計分錄
宋生老師
??|
提問時間:01/09 13:37
#建筑#
你好,你是說工資是不是?
?閱讀? 15
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我們A公司中了甲方的200000的標,我們開了200000萬發(fā)票,稅率9%,B單位**我們,B已經(jīng)給我們A開了184000的發(fā)票,稅率9%,請問我們A公司需要交多少增值稅和所得稅,B公司需要提供多少成本票,交多少增值稅和所得稅?
樸老師
??|
提問時間:01/09 13:25
#建筑#
A 公司 增值稅:銷項稅額 = 200000÷(1+9%)×9%≈16513.76 元,進項稅額 = 184000÷(1+9%)×9%≈15174.31 元,應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 = 16513.76-15174.31=1339.45 元。 企業(yè)所得稅:假設(shè) A 公司除該項目外無其他收支,且不考慮其他納稅調(diào)整事項,利潤 = 200000÷(1+9%)-184000÷(1+9%)=14678.9 元,所得稅 = 14678.9×25%=3669.73 元。 B 公司 需提供的成本票:若 B 公司以 A 公司名義中標,項目成本主要是其開具給 A 公司的發(fā)票金額,還需考慮可能的其他成本如管理費等。假設(shè)管理費等其他成本為 0,B 公司提供的成本票金額至少為 184000 元。 增值稅:因 B 公司與 A 公司屬于**關(guān)系,B 公司增值稅本質(zhì)上已通過 A 公司計算繳納,若 B 公司需單獨計算交給 A 公司的增值稅,則與 A 公司計算的兩者之間的增值稅稅額一致,為 1339.45 元。 企業(yè)所得稅:假設(shè) B 公司除該項目外無其他收支,且不考慮其他納稅調(diào)整事項,利潤 = A 公司支付的款項 - 成本 - 交給 A 公司的管理費等。若 A 公司收到甲方款項后全額支付給 B 公司,即 200000÷(1+9%)=183486.24 元,不考慮管理費等其他費用,利潤 = 183486.24-184000=-513.76 元,無需繳納企業(yè)所得稅。
?閱讀? 8
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老師,我剛接手會計,不太懂,正好遇報稅期,賬也沒做,該怎么辦?
apple老師
??|
提問時間:01/09 13:22
#建筑#
同學你好,是哪個行業(yè)的賬務(wù), 前面有賬嗎,這個月到15號,還來得及做賬,先把賬做好了,再進行稅務(wù)申報
?閱讀? 28
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老師,公司租賃的房屋沒有發(fā)票,會計分錄怎么做?
郭老師
??|
提問時間:01/09 13:13
#建筑#
借 管理費用, 貸銀行存款,沒有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
?閱讀? 8
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老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),分三期開發(fā),項目共用水電,清算時水電分攤處理。請問,發(fā)票備注那里,項目名稱如何填寫。
暖暖老師
??|
提問時間:01/09 13:04
#建筑#
你好。比如X新項目第一期這樣分攤
?閱讀? 409
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1、個體戶有沒有賬簿印花稅? 2、公司注冊資金年度無增加時,還要零申報賬簿印花稅嗎? 3、固定資產(chǎn)沒有計提折舊,有什么稅務(wù)風險?我看系統(tǒng)提示有風險。
小菲老師
??|
提問時間:01/09 12:42
#建筑#
同學,你好 1.沒有 2.不需要 3.有風險,折舊沒有做,相關(guān)的成本費用就沒有,申報不準確
?閱讀? 15
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老師,發(fā)票額度是200萬,一張發(fā)票最多開多少不會引起風險,比例多少
小菲老師
??|
提問時間:01/09 12:22
#建筑#
同學,你好 數(shù)電發(fā)票,單張發(fā)票沒有額度限制的
?閱讀? 11
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材料暫估入庫怎樣做賬 入庫:借:原材料-XX材料-暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款-XX材料廠 出庫:借:工程施工-XX材料-暫估入庫 貸:原材料-XX材料-暫估入庫 下個月取得發(fā)票時候在紅沖暫估做正確的入賬,這樣對嗎
小菲老師
??|
提問時間:01/09 12:18
#建筑#
同學,你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 11
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材料暫估入庫怎樣做賬 入庫:借:庫存商品-XX材料-暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款-XX材料廠 出庫:借:工程施工-XX材料-暫估入庫 貸:庫存商品-XX材料-暫估入庫 下個月取得發(fā)票時候在紅沖暫估做正確的入賬,這樣對嗎
波德老師
??|
提問時間:01/09 12:08
#建筑#
你好,材料暫庫入庫借方建議用原材料科目,到票后把暫估的沖了,按發(fā)票再做。
?閱讀? 19
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老師,小規(guī)模裝修公司,工程施工科目怎么結(jié)轉(zhuǎn),需要結(jié)轉(zhuǎn)到工程結(jié)算里嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/09 12:04
#建筑#
您好,要結(jié)轉(zhuǎn),下面是一套分錄 工程結(jié)算相關(guān)會計分錄 (1)登記實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工薪酬、庫存材料等 (2)登記已結(jié)算的工程價款(并開票) 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 (3)登記已收的工程價款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 (4)登記確認的收入、費用和毛利 (這個用自制原始憑證就可以,憑證附件列出計算思路和相關(guān)數(shù)據(jù)的出處) 借:工程施工—合同毛利 主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (5)工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結(jié)算”科目的余額對沖 借:工程結(jié)算 貸:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 工程施工最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 “工程施工”與“工程結(jié)算”科目的余額之差,若為正,表示已完工尚未結(jié)算款,在資產(chǎn)負債表的存貨項目中列示;若為負,表示已結(jié)算尚未完工工程,在資產(chǎn)負債表的預(yù)收款項項目中列示。
?閱讀? 13
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老師公司從私人受理租來的房子需要交房產(chǎn)稅馬,發(fā)票是房東開給公司的
文文老師
??|
提問時間:01/09 11:54
#建筑#
發(fā)票是房東開給公司的,房東要交房產(chǎn)稅
?閱讀? 10
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老師,請問一下收到多繳的資源稅退了分錄怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/09 11:34
#建筑#
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-資源稅
?閱讀? 16
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老師好,財務(wù)費用的利息收入怎么做分錄,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我做的是利息收入貸方正數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)是是借方正數(shù),但是財務(wù)報表中體現(xiàn)的也是正數(shù),請問是哪里出了問題?
郭老師
??|
提問時間:01/09 10:54
#建筑#
借銀行存款,借財務(wù)費用利息收入負數(shù), 借本年利潤負數(shù),貸,財務(wù)費用利息收入負數(shù)。
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老師,供應(yīng)鏈票據(jù)業(yè)務(wù)舉個例子啊
宋生老師
??|
提問時間:01/09 10:45
#建筑#
你好,比如你去跟格力做生意,他們就會給一個格力的供應(yīng)鏈的票據(jù)。其實就相當于一個商業(yè)票據(jù),要過個半年或者幾個月之后才能拿到錢。
?閱讀? 26
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1、企業(yè)所得稅的問題:總公司和分公司,全年不含稅營業(yè)入:49038811.32元,已繳納企業(yè)所得稅:122433.51(元) 這個季度還應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅,還能達到稅負率1.5%,這塊如何計算,麻煩老師寫下計算過程? 2、根據(jù)收入如何推算這個月要結(jié)轉(zhuǎn)多少成本?這塊如何測算?
樸老師
??|
提問時間:01/09 10:44
#建筑#
先算全年達稅負率 1.5% 的應(yīng)納稅所得額為 8162234 元,若已知現(xiàn)有利潤額為 y 元,本季度還需納稅所得額為 8162234 - y 元,還需繳納所得稅 (8162234 - y)×25%,但現(xiàn)有利潤額需從財務(wù)報表等獲取。 可用成本利潤率法(C = I÷(1 + r),r 為成本利潤率,I 為本月不含稅收入)或毛利率法(C = I×(1 - g),g 為毛利率,I 為本月不含稅收入)估算本月結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些是估算,實際要按會計準則準確核算,結(jié)合企業(yè)實際情況調(diào)整。
?閱讀? 22
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老師您好,勞務(wù)公司,給工地臨時工發(fā)放工資需要簽訂勞動合同還是勞務(wù)合同?個人所得稅按照那個品類代扣代繳
文文老師
??|
提問時間:01/09 10:44
#建筑#
勞務(wù)公司,給工地臨時工發(fā)放工資需要簽訂勞動合同,按工資所得
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老師,我們是建筑企業(yè),被**方,領(lǐng)導(dǎo)讓寫一個關(guān)于**方項目經(jīng)理對財務(wù)的一些工作的不支持,或者一些對財務(wù)有風險的建議,怎么寫呢?因為項目經(jīng)理水平參差不齊,也不懂稅法,所以溝通也很不順暢
竹老師
??|
提問時間:01/09 10:40
#建筑#
首先**方應(yīng)當按照我方的財務(wù)管理要求配合財務(wù)工作,列舉下你方的財務(wù)管理制度: 比如說請款單填制,發(fā)票要求,出入庫單的提供,勞務(wù)工資的核算、機械單位工時的合理性 另外建筑**最大的稅務(wù)風險就是無票、假票,勞務(wù)用工拖欠工資。這個要對領(lǐng)導(dǎo)作出提示,加強管理
?閱讀? 11
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老師我們中了甲方標200000萬,**方給我們開了184000的專票,請問下我們需要交增值稅所得稅是多少
宋生老師
??|
提問時間:01/09 10:33
#建筑#
你好,這個要看你們開出去的專票是幾個點,然后拿回來的專票又是幾個點才能算出增值稅。
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老師、啥叫供應(yīng)鏈票據(jù)業(yè)務(wù)
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/09 10:26
#建筑#
您好,供應(yīng)鏈票據(jù)業(yè)務(wù)是一種基于供應(yīng)鏈核心企業(yè)發(fā)行的電子商業(yè)匯票,旨在通過直接債務(wù)融資工具解決上下游中小企業(yè)融資難的問題
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老師,國企為啥不給錢,都給中企云鏈啥的啊
東老師
??|
提問時間:01/09 10:14
#建筑#
你好,我覺得他這個可能就是暫時沒有錢,所以才給你們這些票據(jù)
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老師你好請問,個體戶我們開具開發(fā)票,30萬,我們可以以直接用公戶給他法人支付勞務(wù)費嗎? 借:工程施工-人工成本 30萬 貸:銀行存款30萬 結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本30萬 貸:工程施工-人工成本30萬,這樣寫的分錄對嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/09 10:10
#建筑#
可以的,可以這么做的。
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本月進項稅額轉(zhuǎn)出8000元,本月抵扣進項稅額9000元,會計分錄怎樣處理
宋生老師
??|
提問時間:01/09 09:55
#建筑#
你好,你借銷項 借進項轉(zhuǎn)出,貸進項貸未交增值稅。
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本月銷項24991.5元,認證進項25123.27元,為什么還要交10.34元的稅費
宋生老師
??|
提問時間:01/09 09:55
#建筑#
你好,你把申報表發(fā)來看一下。
?閱讀? 12
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老師,我們是甲方,乙方開給我們的建筑工程發(fā)票,區(qū)域?qū)戝e了,對我們有影響嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/09 09:10
#建筑#
那個是重大錯誤,需要重開
?閱讀? 30
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老師,你好,我們是小規(guī)模裝修公司,賬務(wù)做到最后一步了,不會結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)?按照完工進度法確認收入,預(yù)收賬款怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
宋生老師
??|
提問時間:01/09 09:09
#建筑#
你好,這個你可以借。主營業(yè)務(wù)成本,貸。工程施工合同成本
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加油卡抵付機械費怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:01/09 09:06
#建筑#
你好你們本身是要收機械費,然后人家給了你加油卡,是嗎?
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