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中級《審計理論與實務(wù)》每日一練:內(nèi)部控制的局限性(2022.01.08)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2022/01/08 09:51:54 字體:

美好的一天,爭氣永遠比生氣管用,對生活微笑,每一天只為更好的自己努力著!不管你有多艱難,始終要相信,幸福就在不遠處。

單選題

下列各項中,不屬于內(nèi)部控制的局限性的是:

A、內(nèi)部控制可能因執(zhí)行人員濫用職權(quán)或屈從于外部壓力而失效 

B、內(nèi)部控制一般僅針對常規(guī)業(yè)務(wù)活動而設(shè)置 

C、可能因有關(guān)人員的疏忽、誤解和判斷錯誤而失效 

D、小型被審計單位可能未設(shè)置內(nèi)部控制 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
選項D,小型被審計單位可能未設(shè)置內(nèi)部控制,并不屬于內(nèi)部控制本身的局限性。

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中級審計師:每日一練《審計專業(yè)相關(guān)知識》(01.08)

中級審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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