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多選題
甲公司設有內(nèi)部審計部門,內(nèi)審部門的經(jīng)理由財務經(jīng)理兼任,并直接向總經(jīng)理匯報工作,董事會并未就此規(guī)定提出異議。根據(jù)以上信息可以判斷,甲公司內(nèi)審部門不符合獨立性這一要求主要體現(xiàn)在(?。?。
A、沒有對所審計的活動保持獨立性
B、并未直接向董事會或?qū)徲嬑瘑T會報告
C、主管審計師向高管報告日常行政事務,而董事會沒有采取額外措施保證這種報告關(guān)系不會影響獨立性
D、審計師并不具備必要的知識、技能和訓練
【正確答案】ABC
【答案解析】本題考核審計委員會在內(nèi)部控制中的作用。獨立性:對所審計的活動保持獨立性;直接向董事會或?qū)徲嬑瘑T會報告;如果主管審計師向高管報告日常行政事務,董事會必須采取額外措施保證這種報告關(guān)系不會影響獨立性。
注冊會計師:每日一練《財務成本管理》(2015-03-10)
注冊會計師:每日一練《經(jīng)濟法》(2015-03-10)
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正保會計網(wǎng)校
2015-03-10
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