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2015年國際注冊內(nèi)部審計師考試備戰(zhàn)已經(jīng)開始,為了幫助學員們提前備考,正保會計網(wǎng)校教學專家整理了2015年國際內(nèi)部審計師考試《內(nèi)部審計實務》知識點供大家參考,希望對廣大考生有所幫助,祝大家夢想成真!
財務審計業(yè)務
財務審計業(yè)務是對組織的財務收支和經(jīng)濟活動實施的獨立審查和評價,關(guān)注的是組織財產(chǎn)的安全性、財務信息的可靠性和完整性。
·財務審計業(yè)務的目的是:
財務信息的揭示是否遵守已建立的標準或準則;
組織是否遵守法律或法規(guī)的具體財務規(guī)定;
組織是否恰當?shù)亟⒉嵤┝擞嘘P(guān)財務報告和資產(chǎn)安全的內(nèi)部控制制度,以促進控制目標的完成。
財務審計業(yè)務通常是由外部審計師實施,但是,也屬于內(nèi)審計職責范疇內(nèi)。
外部審計師關(guān)注組織財務報表,目標是檢查審計財務報告里的信息是否遵守會計準則,是否公允地反映了組織真實的財務狀況和經(jīng)營成果。
內(nèi)部審計師關(guān)注組織內(nèi)部控制,檢查涉及財務的程序、制度是否存在缺陷和漏洞,并對關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行控制,從而提出完善制度的建議,確保支持編制財務報告的相關(guān)程序都是有效的。
·《薩班斯法案》和SEC規(guī)定,上市公司的首席執(zhí)行官和首席財務官在每個季度和年度報告中都要證明以下事項:
他們已經(jīng)復核了報告,并且相信報告內(nèi)容是真實的、完整的,沒有產(chǎn)生誤導;
他們有責任建立和維護被稱為“披露控制和程序”的規(guī)定;
他們?nèi)媾读丝刂迫毕?,揭示了涉及管理人員或其他重要雇員的舞弊行為;
在至近一次評估后,是否還存在影響內(nèi)部控制的重大變更。
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