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內(nèi)部審計(jì)的類型主要有三種:財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)、合規(guī)性審計(jì)。在CMA考試中經(jīng)常會(huì)以各種形式考核這三種審計(jì)。下面我們一起來(lái)學(xué)習(xí)一下這三種審計(jì)。
1.財(cái)務(wù)審計(jì)
財(cái)務(wù)審計(jì)就是對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。財(cái)務(wù)審計(jì)的目標(biāo)是,確定整體財(cái)務(wù)報(bào)表是否可以公允地反映公司的營(yíng)運(yùn)狀況和財(cái)務(wù)狀況。
2.經(jīng)營(yíng)審計(jì)
經(jīng)營(yíng)審計(jì)是一種根據(jù)公司和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司目的和目標(biāo)以及現(xiàn)行法律、法規(guī),對(duì)公司效益進(jìn)行常規(guī)性和系統(tǒng)性評(píng)估的工具。經(jīng)營(yíng)審計(jì)的目的是評(píng)估公司或分支、部門或流程的效率和效益。
3.合規(guī)性審計(jì)
合規(guī)性審計(jì)確定公司是否遵守了現(xiàn)行法律和法規(guī)以及專業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同責(zé)任的要求。
內(nèi)部審計(jì)師的工作重點(diǎn)并不是參與被審計(jì)企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),而是評(píng)估其內(nèi)部控制的措施是否被正確地實(shí)施。內(nèi)部審計(jì)師可以采用合規(guī)性測(cè)試來(lái)評(píng)估被審計(jì)企業(yè)是否有適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制措施以及這些措施是否落實(shí)到位。
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