稅盤維護(hù)費(fèi)增值稅申報問題
收到稅盤維護(hù)費(fèi)280元的發(fā)票,但是這個月不用繳納增值稅。這個280元可以這個月申報抵扣嗎?還是說要繳納稅款時候才能抵扣呢?
填入增值稅申報表附表四第一行本期發(fā)生額,但本期實際抵減稅額填0,余額留在期末余額。待有稅的月份再轉(zhuǎn)入本期實際抵減稅額。
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