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匯算清繳后發(fā)現(xiàn)的上年度會(huì)計(jì)差錯(cuò)如何處理

2014-06-23 11:28 來(lái)源:廣東國(guó)稅   我要糾錯(cuò) | 打印 | | |

  問(wèn):您好,我們2013匯算清繳已經(jīng)完成,但今天發(fā)現(xiàn)2013年多計(jì)了成本,現(xiàn)在如何處理?且2013執(zhí)行的是高新企業(yè)15%的優(yōu)惠稅率,2014年不預(yù)備做復(fù)審,所以肯定是25%稅率。要知道具體的流程,比如審計(jì)報(bào)告,匯算清繳報(bào)告要不要修改?

  答:您好,如果你司申報(bào)有誤的,可攜帶填寫(xiě)正確的年度申報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)資料給主管稅務(wù)分局審核后進(jìn)行補(bǔ)充申報(bào)。如果審計(jì)報(bào)告和匯算清繳報(bào)告涉及較為嚴(yán)重的錯(cuò)誤、且由中介機(jī)構(gòu)審計(jì)責(zé)任在內(nèi),可要求其更正后提交稅務(wù)機(jī)關(guān)參考。

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