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實(shí)務(wù)
问题已解决
去年管理費(fèi)用少算了600塊錢,今年調(diào)整時候,應(yīng)該借以前年度損益,貸方是寫管理費(fèi)用還是寫銀行存款?



您好,學(xué)員,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)分錄為,
借:未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2019 09/10 09:42

84784981 

2019 09/10 09:45
為什么不是管理費(fèi)用呢,不太明白

金子老師 

2019 09/10 09:52
‘以前年度損益調(diào)整’科目就是專門用來調(diào)整以前年度成本費(fèi)用的科目,即它就代表的是管理費(fèi)用。不能在當(dāng)期直接用管理費(fèi)用,因?yàn)橹苯佑嬋牍芾碣M(fèi)用就會影響當(dāng)期的管理費(fèi)用。

84784981 

2019 09/10 09:54
那如果是去年少計了收入呢?做分錄應(yīng)該是借以前年度損益,貸主營業(yè)務(wù)收入還是?

金子老師 

2019 09/10 09:59
學(xué)員,收入也是通過以前年度損益調(diào)整科目來代替,原理跟費(fèi)用一樣,我上面說的不太全面,更正一下‘以前年度損益調(diào)整’科目就是專門用來調(diào)整以前年度損益類的科目。
即只要分錄中涉及到以前年度的損益類科目就用以前年度損益調(diào)整科目來代替。
調(diào)之前年度收入的分錄為:
借:銀行存款等
貸:以前年度損益調(diào)整(代表的就是之前年度的主營業(yè)務(wù)收入)

84784981 

2019 09/10 10:16
多計收入就做相反分錄是嗎?這樣就不會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不平是吧

金子老師 

2019 09/10 10:18
對,學(xué)員,多記了就做相反分錄,不會導(dǎo)致報表不平。

84784981 

2019 09/10 10:21
可是如果借銀行存款,貸以前年度損益,資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表會勾稽關(guān)系不平

金子老師 

2019 09/10 10:44
學(xué)員,您少記的這部分費(fèi)用,當(dāng)時是用銀行存款支付了嗎?

84784981 

2019 09/10 11:03
沒有支付

金子老師 

2019 09/10 11:45
恩恩,那您司要是現(xiàn)在要補(bǔ)記這筆費(fèi)用,并且支付對方,那不會引起現(xiàn)金流量表不平,因?yàn)楝F(xiàn)金流量表是收付實(shí)現(xiàn)制,當(dāng)期支付的就計入當(dāng)期現(xiàn)金流量表。
