問題已解決
這月收到借原材料貸應付賬款暫估,借預付賬款貸銀行存款,并且已經(jīng)使用已經(jīng)結轉到了生產(chǎn)成本里,并且已經(jīng)結轉為產(chǎn)成品,下個月收到發(fā)票沖減暫估,借原材料進項稅額,貸預付賬款,原材料的科目里就多了這筆本來上月已經(jīng)結轉到生產(chǎn)成本里的金額,昨天問了一個老師說沖減生產(chǎn)成本,怎么做會計分錄呢?通過材料成本差異嗎?
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速問速答借生產(chǎn)成本負數(shù) 貸原材料,負數(shù) 重新結轉成本,按你這個發(fā)票上面這個單價重新去結轉成本
2019 11/20 10:27
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