問題已解決

之前我們公司之前收到一張?zhí)撻_發(fā)票,小規(guī)模納稅人,發(fā)票金額已計入成本,庫存商品已經(jīng)賣出去了,銷售發(fā)票已經(jīng)開了。發(fā)票是18年的,現(xiàn)在稽查局說我們這張發(fā)票不能計入成本,要把成本調(diào)出來,把這部分企業(yè)所得稅補繳了,這個賬務(wù)處理怎么弄?

84784971| 提問時間:2020 04/14 10:40
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你現(xiàn)在是直接稅法上做納稅調(diào)整處理。 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交 稅費 所得稅 就是這個成本稅法上不認可,納稅調(diào)增處理
2020 04/14 10:47
84784971
2020 04/14 10:52
我問了稽查局她說我成本必須要調(diào)出來
陳詩晗老師
2020 04/14 10:54
人家讓你調(diào)出來,不是說叫你會計上不要這成本, 而是讓你納稅調(diào)增,這部分要交稅, 明白這意思嗎
84784971
2020 04/14 10:56
不明白
陳詩晗老師
2020 04/14 11:00
就是說,你這個發(fā)票有問題,你是不是在交稅時,就少了這利潤,稅局不認可 你這成本,要你把這成本調(diào)增,就是不能減少利潤交稅 現(xiàn)在的意思是讓你把這成本部分交所得稅 不是說讓你賬上把成本調(diào)沒了。
84784971
2020 04/14 11:08
借 以前年度損益調(diào)整 (發(fā)票不含稅金額*25%) 貸 應(yīng)交 稅費 所得稅(發(fā)票不含稅金額*25%) 借:未分配利潤(發(fā)票不含稅金額*25%) 貸:以前年度損益調(diào)整(發(fā)票不含稅金額*25%) 請問老師這樣做對嗎?
陳詩晗老師
2020 04/14 11:08
是的,這樣調(diào)整就可以了。然后去補交稅
84784971
2020 04/14 11:08
好的,謝謝,
陳詩晗老師
2020 04/14 11:09
不客氣,祝你工作愉快。
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