問(wèn)題已解決
老師,收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),在哪里填報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)?我6%填不了,是灰色的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答增加稅種核定 這個(gè)就可以申報(bào)這個(gè)6%
2020 05/06 17:54
84785029
2020 05/06 18:15
增加需要黑稅務(wù)局大廳打電話(huà)是嗎
84785029
2020 05/06 18:15
給
樸老師
2020 05/06 18:16
需要你去稅局核定的
84785029
2020 05/06 18:44
老師,我想咨詢(xún),我們單位是籌建期,現(xiàn)在都是進(jìn)項(xiàng)留底,現(xiàn)在有這個(gè)手續(xù)費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng),還有就是我們稅控盤(pán)減免,我還沒(méi)填過(guò)表,我該怎樣填?當(dāng)期減免寫(xiě)多少?280?還是我這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)?
樸老師
2020 05/06 18:46
這個(gè)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)先留抵,不減免,本期發(fā)生額那里填寫(xiě)就行了
84785029
2020 05/06 19:30
老師,我還是有點(diǎn)不太懂,那還是需要填進(jìn)去,只不過(guò)本期遞減的我把這個(gè)手續(xù)費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)字一填是嗎?那賬上我該怎樣做?
樸老師
2020 05/06 19:33
本期抵減不填寫(xiě),只填寫(xiě)本期發(fā)生額和余額
樸老師
2020 05/06 19:33
金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)的賬務(wù)處理:
購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用
若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過(guò)“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
貸:管理費(fèi)用 280
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě),本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.
84785029
2020 05/06 19:40
老師那我明天填好你幫我看看對(duì)不
樸老師
2020 05/06 19:46
嗯,好的,你明天填完之后截圖給我,就填發(fā)生額和余額
84785029
2020 05/07 08:23
老師,你看我填的對(duì)不?這個(gè)月有242.17銷(xiāo)項(xiàng)
樸老師
2020 05/07 08:29
對(duì),是這樣填寫(xiě)的哦
84785029
2020 05/07 08:36
老師,那這里我23行,我該填寫(xiě)242.17還是760了?
樸老師
2020 05/07 08:39
填寫(xiě)你那個(gè)242.17的哦,不是760
84785029
2020 05/07 08:42
老師,那我和賬上數(shù)字就不一樣了是不
樸老師
2020 05/07 08:49
你本期抵減的按照抵減的金額來(lái),剩余的下個(gè)月抵減
84785029
2020 05/07 08:52
老師,那我賬上填的對(duì)不?減免的對(duì)嗎?是不是就是暫時(shí)性不一致,等有銷(xiāo)項(xiàng)就一致了?
樸老師
2020 05/07 08:57
是的,后面有銷(xiāo)項(xiàng)再抵減就一樣了
84785029
2020 05/07 09:44
老師那我在賬上期末,需不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額?我之前一直都是進(jìn)項(xiàng)留底,沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)
樸老師
2020 05/07 09:54
進(jìn)項(xiàng)稅留抵不用結(jié)轉(zhuǎn)的
閱讀 929