甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年8月進(jìn)口貨物,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為500萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為10%,海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件一批,海關(guān)暫免征稅,予以放行,組成計(jì)稅價(jià)格為100萬(wàn)元;從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)材料支付的價(jià)款為1400萬(wàn)元(不含增值稅),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為182萬(wàn)元。外銷(xiāo)進(jìn)料加工貨物的離岸價(jià)為1000萬(wàn)元人民幣。內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額為1200萬(wàn)元(不含稅)。該企業(yè)適用“免抵退稅”辦法,上期留抵稅額為40萬(wàn)元。(假定上述貨物內(nèi)銷(xiāo)時(shí)均適用13%的 增值稅稅率,出口退稅率為9%) (任務(wù)要求] (1)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額; (2)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅額; (3)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額; (4)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額、免抵稅額及當(dāng)期期末留 抵稅額。
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(1)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額=1000*(13%-9%)=40萬(wàn)元
(2)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)=500*(1+10%)*13%+182=71.5+182=253.5萬(wàn)元
當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)=1200*13%=156萬(wàn)元
甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅額=156-(253.5-40)-40=-97.5
(3)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額=1000*9%=90
(4)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額=90
免抵稅額=0
當(dāng)期期末留抵稅額=7.5
2022 10/04 11:47
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- 企業(yè)為一般納稅人,2022年6月初,賬上留抵稅額為50萬(wàn)元。當(dāng)月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn)口材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為500萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為10%,海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅;從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)原材料支付的價(jià)款為800萬(wàn)元取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅金為104萬(wàn)元;外銷(xiāo)貨物的離岸價(jià)為1000萬(wàn)元人民幣;內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額為.1200萬(wàn)元(不含稅)。該企業(yè)適用“免、抵、退”政策。所有款項(xiàng)均已收付。上述貨物內(nèi)銷(xiāo)時(shí)均適用13%的增值稅稅率,出口退稅率為10%。要求:計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳或應(yīng)退的增值稅稅額并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 188
- 企業(yè)為一般納稅人,2020年3月初,賬上留抵稅額為50萬(wàn)元。當(dāng)月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn)口材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為500萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為 10%,海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅;從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)原材料支付的價(jià)款為800萬(wàn)元。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅金為104萬(wàn)元;外銷(xiāo)貨物的離岸價(jià)為1000萬(wàn)元人民幣;內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額為1200萬(wàn)元(不含稅)。該企業(yè)適用“免、抵、退”政策。所有款項(xiàng)均已收付。. 要求:分步計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳或應(yīng)退的增值稅稅額并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。(上述貨物內(nèi)銷(xiāo)時(shí)均適用13%的增值稅稅率,出口退稅率為9%)。 518
- 資料:A生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為500萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為10%。海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)原材料支付的價(jià)款為800萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅為104萬(wàn)元。外銷(xiāo)貨物的出口離岸價(jià)格為1000萬(wàn)元人民幣,內(nèi)銷(xiāo)貨物的不含稅銷(xiāo)售額為1200萬(wàn)元。該企業(yè)適用增值稅免、抵、退稅的管理辦法。要求:計(jì)算當(dāng)期應(yīng)激或應(yīng)退的增值稅稅額(假定上述貨物內(nèi)銷(xiāo)時(shí)均適用13%的增值稅稅率,出口退稅率為9%) 1235
- .甲出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。本年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為:購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款300萬(wàn)元,稅額39萬(wàn)元。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格為150萬(wàn)元。上期末留抵稅款5萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額為200萬(wàn)元,收款226萬(wàn)元存入銀行。本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣300萬(wàn)元。該企業(yè)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年8月符合抵扣規(guī)定。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額:(2)計(jì)算該企業(yè)本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額;(3)計(jì)算該企業(yè)本年8月應(yīng)繳納的增值稅:(4)計(jì)算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額的抵減額;(5)計(jì)算該企業(yè)本年8月出口貨物免抵退稅額;(6)計(jì)算該企業(yè)本年8月應(yīng)退稅額;(7)計(jì)算該企業(yè)本年8月的當(dāng)期免抵稅額。 78
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