問題已解決
老師好 我們公司是建筑勞務(wù)小規(guī)模納稅人 一個月開了5萬普票 85萬專票 要怎么做賬
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主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
下月交稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
2023 07/29 17:27
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2023 07/29 23:47
這個月工資總共發(fā)了52萬,買了20000的材料,怎么寫分錄?月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?需要計提工資嗎?
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2023 07/29 23:47
老師好 我們公司是建筑勞務(wù)小規(guī)模納稅人 一個月開了5萬普票 85萬專票 要怎么做賬
全額繳稅嗎?
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2023 07/29 23:48
老師,8月月初要報哪些稅呢?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/30 08:23
8月只交個稅。超過30萬就要全額交稅。按我寫的分錄做
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2023 07/30 08:24
請繼續(xù)追與第一個問題相關(guān)的問題。
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2023 07/30 08:27
學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一答呵
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2023 07/30 09:06
這個月工資總共發(fā)了52萬,買了20000的材料,怎么寫分錄?月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?需要計提工資嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/30 09:23
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資52
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資52
借:原材料20000
貸:銀行存款20000
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益科目
借:收入類科目
貸:本年利潤
借:本年利潤
貸:成本費用類科目
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