問題已解決
12月31號計(jì)提了所得稅,但實(shí)際申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損,沒有交所得稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
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速問速答同學(xué)您好,同學(xué)您好,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
2024 01/15 15:18
84785019
2024 01/15 16:30
老師,怎么知道自己應(yīng)該按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢?
易 老師
2024 01/15 16:33
同學(xué)您好,看你備案的是什么,同學(xué)你好
.進(jìn)入電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊辦理事項(xiàng)→登記→選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案報(bào)告”,可以查到以前的備案
84785019
2024 01/15 16:35
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
易 老師
2024 01/15 16:36
同學(xué)您好,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸 利潤分配-未分配利潤
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