問(wèn)題已解決

老師?,以前年度開(kāi)了票的工程款,現(xiàn)在到賬。原來(lái)會(huì)計(jì)掛賬很亂,往來(lái)都沖平了,現(xiàn)在到賬這筆工程款怎么做賬呢?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/14 10:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
當(dāng)確認(rèn)款項(xiàng)來(lái)源并重新建立掛賬時(shí): 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整(或根據(jù)實(shí)際情況選擇其他合適的科目) 當(dāng)工程款到賬時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 調(diào)整以前年度損益:由于涉及到以前年度的損益,可能需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。這通常涉及到“以前年度損益調(diào)整”科目,確保以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。
2024 03/14 10:18
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