問題已解決
老師,請問下小規(guī)模納稅人增值稅申報時,當季度沒有超30萬元的開票,增值稅減免申報明細表需要將免的2%稅額填上去嗎
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你好,開具增值稅普通發(fā)票,將開具的增值稅普通發(fā)票的銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次;如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次,填寫差額后的銷售額。
2024 04/17 15:38
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2024 04/17 15:39
收到, 謝謝老師
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沈潔老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 15:40
客氣了,相互學習,期待你的好評,非常感謝
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