問題已解決

老師您好!我是農(nóng)民專業(yè)合作社,采用農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度,1、本月收到撂荒地整治補助款10萬元,會計分錄如下,借銀行存款,貸專項應付款,本月支付撂荒地整治挖機費3萬元,會計分錄,借其他支出,貸銀行存款,同時借,專項應付款,貸其他收入,請老師指導一下,這樣做對嘛?

84785029| 提問時間:2024 08/11 15:56
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 1、借銀行存款 貸專項應付款 2、借其他支出 貸銀行存款 3、借專項應付款 貸其他支出
2024 08/11 16:03
84785029
2024 08/11 16:12
為什么貸方是其他支出
冉老師
2024 08/11 16:14
因為相當于拿這筆錢支付,自己沒有實際支出,所以沖減第二筆的支出
84785029
2024 08/11 16:17
專項應付款不用結轉(zhuǎn)到收入嗎
冉老師
2024 08/11 16:24
專項應付款不用結轉(zhuǎn)到收入嗎 不用的
84785029
2024 08/11 16:24
可是審計老師讓結轉(zhuǎn)到收入里
冉老師
2024 08/11 16:25
老師以前審計的時候,是沖減支出
84785029
2024 08/11 16:26
你們老師的回答,也是一個人和一個人的不一樣
冉老師
2024 08/11 16:27
很抱歉,可能實務中操作的情況不同 老師以前審計的時候,因為這個不是自己的錢支出的,所以不能計入支出,和收入
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